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审计论文选题
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方向参考一、审计风险审计风险模型在预测财务报表错报中的有效性分析中小企业审计风险控制策略研究内部控制在减轻审计风险中的作用新兴技术背景下的审计风险评估不同行业审计风险管理实践的比较分析法规变更对审计风险评估的影响审计风险与审计独立性之间的关系公共部门审计风险控制机制研究企业治理对审计风险的影响审计证据在审计风险管理中的作用机器
内部
审计论文选题
50个
1企业内部审计与财务管理协同助力高质量发展2大数据背景下企业内部审计风险识别及防范3企业内部审计的优化路径4新形势下高校内部审计业务外包管理及质量控制探析5内部审计工作底稿编制的路径与方法6大数据背景下企业经济管理中内部审计的作用分析7企业应用大数据内部审计技术创新研究8新形势下国有企业内部审计现状、问题及对策研究9试论新财会制度对企业内部审计工作的
会计
审计论文选题
50个
1会计审计风险因素与信息化审计策略分析2首届立信会计院长论坛:会计审计行业亟须培养数字技术型人才3比较视域下我国法务会计审计诚信教育发展研究4饲料企业会计审计问题及对策研究5会计审计风险因素识别与信息化审计方略6浅议财务审计与会计核算中的问题与对策7研究新形势背景下会计审计优化企业财务管理思考8企业会计审计与财务核算中的问题及应对措施9探讨如何加强企
集团内部控制审计论文提纲
内部控制审计论文提纲--基于集团内部审计的L子公司内部控制优化研究摘要:在现代企业管理中,内部控制贯穿于管理的全过程,有助于提高企业的整体质量和效率,帮助企业控制风险,创造价值。在日益激烈的市场经济竞争环境下,企业面临着严重的外部风险,突出了管理内部技能的重要性。中国上市公司内部控制实施报告的披露表明,企业内部控制建设仍存在许多问题。L公司是
软件公司审计论文提纲
软件公司审计论文提纲--S软件公司内部审计问题研究摘要:随着我国科技的进步和信息化程度的提高,互联网在我们的生活中得到了越来越广泛的应用,这也给软件行业带来了巨大的发展空间。近十年来,软件行业发展迅速,越来越多的软件公司成立。然而,随着软件市场的快速发展,软件行业也存在信息披露不完善、业务风险难以控制等问题,阻碍了软件企业的发展。在这方面,越
农商行内部审计论文提纲
农商行内部审计论文提纲--J农商银行内部审计问题研究摘要:内部审计是指客观、独立地监督银行经济活动、公司治理、风险管理和内部控制,并提出评估和建议,旨在促进银行的稳定经营,改善治理,增加价值。随着经济金融进入新常态,监管要求发生了新的变化,为了适应经济发展趋势和监管要求,农村商业银行建立了六中心,在新审计体系运行过程中,行业审计成为审计领导者
审计平衡计分卡层次分析法硕士论文提纲
审计平衡计分卡层次分析法硕士论文提纲--基于平衡计分卡的Z集团内部审计绩效评价研究摘要:随着经济全球化和市场经济的快速发展,企业在面临发展机遇的同时也面临着更多的经营风险,由此产生的内部审计功能越来越受到企业的重视。制定一套完整、全面的内部审计体系,一方面可以提高企业的管理水平,另一方面可以优化企业的治理过程,实现企业的经济目标。本文以Z集团
企业内部审计硕士论文提纲
企业内部审计硕士论文提纲--H银行河北省分行内部审计质量管理改进策略研究摘要:近年来,商业银行不断涌现出新产品、新业务和银行之间的竞争越来越激烈。然而,商业银行经常爆发金额巨大、影响深远的金融风险案例,这也暴露出商业银行迫切需要加强企业的内部控制。在如此严峻的金融环境下,商业银行的内部审计监督和评价功能尤为重要。内部审计的工作质量也需要高级管
企业审计硕士论文好写选题50个
企业审计硕士论文好写选题50个1地市级供电企业风险导向内部审计研究——以JN供电公司为例2B电网公司内部审计质量诊断研究3Q农村商业银行信贷业务内部审计流程优化研究4B城市商业银行内部审计流程改进方案研究5基于风险导向的A公司内部审计改进研究6Q石化公司工程项目内部审计案例研究7NMG银行风险导向内部审计在房地产项目贷款中的应用研究8CF铜业集团公司内部审计问题分析9
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