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内部审计公立医院大专4千字论文范文提纲

2022-12-02 15:25 648 浏览

摘要:内部审计转型是公立医院高质量发展的要求。调查显示:浙江省17家省级医院在内审部门设置、队伍建设、审计范围和数字化水平等方面参差不一,与公立医院高质量发展的要求还存在一定差距。对此提出“业审融合”和增值性审计的思考,探索内部审计转型路径,助推公立医院高质量发展。 

关键词: 内部审计;公立医院;

文章目录

1 内部审计转型是公立医院高质量发展的要求

2 浙江省17家省级医院内部审计现状

    2.1 内审部门独立性和权威性不足

    2.2 内审人员配备和专业结构不完善

    2.3 内审内容和职能范围不清晰

    2.4 专项审计广度和深度欠缺

    2.5 审计方式落后,缺少信息整合

    2.6 内控评价及风险评估覆盖不全

    2.7 社会审计服务水平参差不齐

3 新《规定》下公立医院内部审计的转型路径

    3.1 高站位谋划,强化内审理念转型

    3.2 高标准准入,提升内审队伍素质

    3.3 高标准对表,实现内审模式转型

    3.4 数字化赋能,提升审计信息化水平

    3.5 促进资源整合,从“独立

[1]审计视角下的公立医院内部控制建设研究[J]. 刘小丽,王敏.  审计与理财. 2021(07)

[2]大数据时代下公立医院医疗收费内部审计方法探析[J]. 褚培青.  当代会计. 2019(17)

[3]风险导向视角下公立医院的内部审计[J]. 黄绍仁.  财会学习. 2020(34)

[4]新医改背景下公立医院提升财务效率的思考[J]. 周月.  江苏卫生事业管理. 2019(03)

[5]公立医院财务内控审计的难点与优化[J]. 陆建琴.  现代经济信息. 2018(14)

[6]公立医院内控管理研究[J]. 赖富明.  财会学习. 2017(03)

[7]浅谈公立医院内部会计控制[J]. 姚远.  中国总会计师. 2013(12)

[8]公立医院党委书记业绩评价指标体系研究[J]. 王晨,李强,多琦,叶茂,郑陆林,王怡蓓.  中华医院管理杂志. 2020(03)

[9]武汉市城市二级公立医院资产负债剖析[J]. 陈婷,黎夏,胡天天,付晓,谢俏丽,方鹏骞.  中华医院管理杂志. 2016(07)

[10]江苏省公立医院患者满意度评估与提升的经验和借鉴[J]. 赵大海,张智若.  中华医院管理杂志. 2016(10)


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